序言
**部分 综述
第二部分 审计计划篇
**节 审计计划管理的作用、缺陷及原因分析
第二节 “四分离”管理模式下审计计划管理的具体做法
第三部分 审计查证篇
**节 审计查证的概念、地位和作用
第二节 审计业务管理体制的现状及弊端
第三节 “四分离”管理模式下审计业务管理的具体做法
第四节 审计查证组的审计报告征求意见稿实例及说明
第四部分 审计审理篇
**节 审计项目审理的概念及作用
第二节 “四分离”管理模式下的审理工作具体做法
第五部分 审计审定(审议)篇
**节 审计报告审定的含义及方式
第二节 设立“审计报告审议委员会”的意义和作用
第三节 “四分离”管理模式下审计报告审定(审议)的具体做法
第六部分 审计执行篇
**节 审计执行的现状、弊端及原因分析
第二节 审计执行的含义和意义
第三节 “四分离”管理模式下审计执行的具体做法
第七部分 有关制度
湘潭市审计局审计业务管理办法(试行)
湘潭市审计局审计项目计划管理办法(试行)
湘潭市审计局审计查证工作规程(试行)
湘潭市审计局审计复核、审理、审定制度(试行)
湘潭市审计机关审计项目执行及结案制度
审计项目工作量控制及限时审结制度(试行)
湘潭市审计机关职权分离模式下的审计质量控制细则
湘潭市审计局审计项目主审招投标试行办法
湘潭市审计局审计查证组组长(主审)任职资格及确认规定
湘潭市审计机关审计质量责任追究办法(试行)
湘潭市审计局审计工作经费管理暂行办法
编写说明