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审计学原理与实务(第二版)
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审计学原理与实务(第二版)

  • 作者:王英姿
  • 出版社:上海财经大学出版社
  • ISBN:9787810987172
  • 出版日期:2007年03月01日
  • 页数:430
  • 定价:¥33.00
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    图书详情

    内容提要
    本书是在总结国内外审计文献的基础上,参照我国在2006年颁布的*新审计规范编写而成的,全书的写作力求深入浅出,使学生在完成本课程的学习之后,能够了解会计报表审计的全貌,并能将之运用于实践。
     本书共分为十五章,着重介绍了注册会计师年度会计报表财务审计的相关理论与实务。**章至第六章阐述的主要是审计的基本概念、审计监督体系、注册会计师执业准则体系、审计目标、审计过程、审计计划、重要性与审计风险、内部控制制度等审计基础理论;第七章至第十二章主要介绍了审计实务,具体内容包括销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产循环审计、货币资金审计和审计报告等;第十三章的内容是其他鉴证业务与非鉴证业务,包括财务报表审阅、验资、预测性财务信息审核、内部控制审核、执行商定程序等;第十四章阐述的是注册会计师的法律责任;第十五章的主要内容是政府审计和内部审计。
     本书的特点是尽量运用案例或数据来补充说明相关理论问题,并将一家虚拟公司(欣欣公司)20×5年度会计报表审计作为贯穿全书的主线来讲述审计理论与实务。此外,每个章节均附有单项选择题、判断题、案例分析题等多种题型的练习,希望能有助于读者理解各章
    目录
    前言
    **章 绪论
    **节 鉴证业务
    第二节 审计的基本概念
    第三节 注册会计师行业
    第四节 财务报表审计
    复习思考题
    自我测试题
    第二章 注册会计师执业准则体系与职业道德规范
    **节 注册会计师执业准则体系
    第二节 注册会计师职业道德规范
    第三节 国际审计准则
    复习思考题
    自我测试题
    第三章 财务报表审计流程
    **节 财务报表审计概述
    第二节 财务报表审计流程
    复习思考题
    自我测试题
    第四章 重要性与风险
    **节 重要性
    第二节 审计风险
    第三节 舞弊风险
    复习思考题
    自我测试题
    第五章 审计证据、审计工作底稿与审计抽样
    **节 审计证据
    第二节 审计工作底稿
    第三节 审计抽样
    复习思考题
    自我测试题
    第六章 内部控制制度
    **节 内部控制制度概述
    第二节 了解与记录内部控制
    第三节 控制测试
    第四节 管理建议书
    复习思考题
    自我测试题
    第七章 销售与收款循环审计
    **节 销售与收款循环概述
    第二节 销售与收款循环的内部控制与控制测试
    第三节 销售与收款循环的实质性程序
    复习思考题
    自我测试题
    第八章 采购与付款循环审计
    **节 采购与付款循环概述
    第二节 采购与付款循环的内部控制与控制测试
    第三节 采购与付款循环的相关账户审计
    复习思考题
    自我测试题
    第九章 生产循环审计
    第十章 货币资金与其他相关项目的审计
    第十一章 完成审计工作
    第十二章 审计报告
    第十三章 财务报表审计以外的鉴证业务与非鉴证业务
    第十四章 注册会计师的法律责任
    第十五章 政府审计与内部审计
    参考文献

    与描述相符

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