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内部审计业务纲要
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内部审计业务纲要

  • 作者:(英)皮克特 孙庆红
  • 出版社:经济科学出版社
  • ISBN:9787505859647
  • 出版日期:2007年01月01日
  • 页数:259
  • 定价:¥46.00
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    内容提要
    本书由世界撒谎能够*权威和*重要的内审职业组织和教育机构国际内部审计师协会(IIA)组织有关专家编写,是该协会向全球100多个**或地区的会员和学员**使用的一本基础性专业指导书。全书依托国际内部审计师协会颁发的*新审计准则和相关实务,系统而简明地分析和讲解了内部审计工作所面临的新形势和新环境、相应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法等一系列与内审有关的根本性问题。
    本书是内部审计新手走上工作岗位必读的**本书,也是经验丰富的内部审计师与时俱进而**的案头宝典。
    目录
    第1章 引言
    1.1 关于本书
    1.2 新型内部审计人员
    1.3 内部审计职业面临的挑战
    1.4 常见的错误观点
    1.5 内部审计简史
    1.6 跟踪新发展方向的重要性
    1.7 审计模型
    1.8 总结:十项**
    1.9 个人职业拓展练习
    第2章 审计概述
    2.1 公司治理的发展
    2.2 理解社会期望
    2.3 国际视角
    2.4 对董事会和**管理层的影响
    2.5 审计委员会的作用
    2.6 风险管理:成功的关键
    2.7 理解内部控制
    2.8 内部审计作用的定义
    2.9 外部审计
    2.10 增加价值
    2.11 审计模型
    2.12 总结:十项**
    2.13 个人职业拓展练习
    第3章 战略层面
    3.1 内部审计工作方法
    3.2 基于风险的系统方法
    3.3 咨询服务
    3.4 合规性
    3.5 欺诈行为和职权滥用
    3.6 信息系统
    3.7 CSA研讨会
    3.8 开发综合方法
    3.9 审计模型
    3.10 总结:十项**
    3.11 个人职业拓展练习
    第4章 质量保证和胜任能力
    4.1 质量的概念
    4.2 内部审计专业标准
    4.3 文件编制标准及审查
    4.4 内部和外部审查
    4.5 审计能力
    4.6 面谈
    4.7 审计模型
    4.8 总结:十项**
    4.9 个人职业拓展练习
    第5章 审计流程
    5.1 审计流程
    5.2 风险战略
    5.3 初步调查
    5.4 开发分配计划
    5.5 实际审计
    5.6 开发审计结果
    5.7 审计报告及继续
    5.8 审计模型
    5.9 总结:十项**
    5.10 个人职业拓展练习
    第6章 审计行业
    6.1 对公司治理的影响
    6.2 支持董事会及审计委员会
    6.3 提供控制保证
    6.4 使风险管理得以运转
    6.5 与管理层的合作
    6.6 全球审计行业
    6.7 未来的发展方向与挑战
    6.8 *终的审计模型
    6.9 总结:十项**
    6.10 个人职业拓展练习
    索引
    缩写词

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