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店主称呼:东苑书店   联系方式:购买咨询请联系我  18986284335    地址:湖北省 武汉市 洪山区 珞狮路205号武汉理工大学东院
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店铺介绍
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书名:审计学
作/译者:罗杰 出版社:重庆大学出版社
审计学
出版日期:2004年07月
ISBN:9787562431190 [十位:7562431191]
页数:393      
定价:¥29.00
店铺售价:¥39.00 (为您节省:¥-10.00
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《审计学》新旧程度及相关说明:
定价:39元
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《审计学》内容提要:
本教材主要从社会审计的角度阐述了审计学的基本理论、基本知识和基本方法,内容主要包括:审计目标、审计分类、审计标准、审计组织和审计人员;审计职业规范与法律责任;审计程序与审计方法;审计证据和审计工作底稿;内部控制测试与评价;各种业务循环审计及货币资金审计与特殊项目审计;审计终结和审计报告;计算机信息系统环境下的审计;盈利预测审核、验资、小规模企业审计等。教材内容体现了*新颁布或修订的审计准则、会计准则和《企业会计制度》等法规,吸收了国内外审计实践和理论的*新成果。
本教材是根据教育部高职高专培养目标和我国目前高职高专学生的水平编写的,文字精练,通俗易懂,深浅适度,且每章都附有练习题及参考答案,适合高职高专会计专业审计学课程教学和学习的需要,也可作为经济类专业成人专科教材。
《审计学》图书目录:
第1章 概论
学习目标
1.1 审计的产生与发展
1.2 审计的概念和特征
1.3 审计的职能和作用
1.4 审计的对象和目标
1.5 审计的分类和标准
1.6 审计组织和审计人员
本章小结
练习题
第2章 审计职业规范与法律责任
学习目标
2.1 审计准则
2.2 审计质量控制准则
2.3 职业道德准则
2.4 注册会计师的法律责任
本章小结
练习题
第3章 审计程序与审计方法
学习目标
3.1 审计准备阶段
3.2 审计实施阶段
3.3 审计终结阶段
3.4 审计方法
本章小结
练习题
第4章 审计证据和审计工作底稿
学习目标
4.1 审计证据
4.2 审计工作底稿
本章小结
练习题
第5章 内部控制测试与评价
学习目标
5.1 内部控制概述
5.2 内部控制的了解和记录
5.3 内部控制的测试和评价
本章小结
练习题
第6章 销售与收款循环审计
学习目标
6.1 销售与收款循环主要业务活动
6.2 销售与收款循环内部控制及测试
6.3 销售与收款循环实质性测试
本章小结
练习题
第7章 购货与付款循环审计
学习目标
7.1 购货与付款循环主要业务活动
7.2 购货与付款循环内部控制及测试
7.3 购货与付款循环实质性测试
本章小结
练习题
第8章 生产循环审计
学习目标
8.1 生产循环主要业务活动
8.2 生产循环内部控制及测试
8.3 生产循环实质性测试
本章小结
练习题
第9章 筹资与投资循环审计
学习目标
9.1 筹资与投资循环主要业务活动
9.2 筹资与投资循环内部控制及测试
9.3 筹资与投资循环实质性测试
本章小结
练习题
第10章 货币资金审计与特殊项目审计
学习目标
10.1 货币资金审计
10.2 特殊项目的审计
本章小结
练习题
第11章 审计终结和审计报告
学习目标
11.1 审计终结
11.2 审计报告
本章小结
练习题
第12章 计算机信息系统环境下的审计
学习目标
12.1 计算机信息系统环境下会计信息的特点
12.2 计算机信息系统环境下的内部控制
12.3 计算机辅助审计技术
12.4 计算机信息系统环境下的审计程序
12.5 计算机舞弊与防范
本章小结
练习题
第13章 其他鉴证业务
学习目标
13.1 盈利预测审核
13.2 验资
13.3 小规模企业审计
本章小结
练习题
练习题参考答案
主要参考文献