出版日期:2020年07月
ISBN:9787509580790
[十位:750958079X]
页数:276
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应该是物流的问题,和店家沟通不上才选择退款投诉的。但是货品很好,95新,很不错,欢迎大家选购。
[2025-02-14 14:15:10]
严**
西宁市
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[2025-02-13 16:26:40]
拾*
怒江傈僳族自治州
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[2025-02-13 14:25:08]
梁**
东莞市
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[2025-02-13 09:21:42]
葛**
合肥市
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[2025-02-12 19:13:24]
张**
肇庆市
《审计学原理》内容提要:
本书以社会审计为主线,同时兼顾内部审计与**审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将*一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对“审计职业道德与法律责任”的关注、对“信息技术下对内部控制的影响”的考虑、对“审计报告”的规范等,这些都在本书中得到了反映。 本书吸收了《审计法实施条例》、《企业内部控制基本规范》等*条例、规范的成果,体现近几年审计法规、理论与实践的*发展,如《中华人民共和国审计准则》、新修订的注册会计师审计准则及指南、内部审计实务指南等,体现了更强的科学性和趋势性。适合经济管理类审计、会计专业本科使用。
《审计学原理》作者介绍:
吴先聪,女,经济学硕士,管理学博士,西南政法大学管理学院副教授,硕士生导师,民商法学博士后,2017.2-2018.2期间在美国纽约州立大学访学。研究方向:资本市场、公司治理、财务管理、会计与审计。参与和主持过**自科基金项目、教育部项目等**级和省部级项目10多项,在《中国管理科学》、《中国会计与财务研究》、《外国经济与管理》、《系统工程理论与实践》、《管理评论》、《管理工程学报》、《中国会计评论》等重要学术期刊发表论文20多篇。出版专著《国有独资公司总经理绩效评价方法研究》、《异质机构投资者在公司治理中的作用:基于双重代理问题的研究》、《审计学题库及答案解析》三部。目前是《外国经济与管理》、《现代财经》、《管理评论》等多个核心期刊的审稿专家